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证券公司委托理财审计线索
作者: 朱亮 刘岭 来源: 中国内部审计 年份:2005 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 证券公司 委托理财审计 借贷关系 业务范围 资金来源
描述:不同委托账户的理财资金集中用于买卖同一股票,通过操纵证券交易价格的方式获取高额的非法利益。(2)委托理财业务配合自营业务操作,运作缺乏独立性。证券公司使用分散的委托理财账户大规模地买卖某种股票,分仓配合自营业务,甚至协助公司“坐庄”操纵股票。(3)假借为客户向银行贷款提供担保的名义,套取银行资金进行委托理财业务,导致银行资金间接流入股市。(4)采用多种违规方式弥补到期委托理财的亏损。如违规将客户利息本金化;签订没有真实足额资金来
浅析内审在企业税收筹划中的作用
作者: 肖振东 肖振东 来源: 中国内部审计 年份:2004 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 企业 税收筹划 内部审计 业务范围 合法性 涉税风险 会计政策
描述:随着我国税收制度的完善和法制的健全,税收筹划作为企业财务管理的组成内容之一,越来越受到企业经营者的重视,对企业经营行为的选择产生着重要的影响。由于税收筹划涉及面广,操作专业性
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